2026年4月25日,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(300318)发布2026年度报告,公司全年实现营业收入8.25亿元,同比下降3.18%;归属于上市公司股东的净利润由盈转亏,录得-0.92亿元,同比大幅下降1094.20%;扣非后净利润为-0.67亿元,同比下降641.73%。经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元,同比恶化249.35%。
从业务结构看,公司主营业务分为检验检测和生物制品两大板块。2026年度,检验检测业务收入2.09亿元,同比下降12.99%,其中核心产品HPV检测试剂盒收入同比下降34.74%,主要受集采降价影响。生物制品业务收入5.81亿元,同比微增0.65%,但内部结构分化明显:人血白蛋白收入增长26.30%,而静注人免疫球蛋白收入则大幅下降37.34%。
报告期内,公司面临行业需求变化及政策调整的双重压力。体外诊断领域,HPV检测产品因参与省际联盟集采,产品价格和销售收入显著下降。血液制品行业竞争加剧,部分产品售价同比下降,毛利水平降低。
年报显示,博晖创新2026年度业绩由盈转亏的主要原因:一是受行业需求变化及政策调整影响,公司营业收入同比下降,产品售价同比下降,毛利水平降低;二是公司因业务合作终止支付了合同终止补偿款;三是报告期内计提了存货、开发支出及在建工程等大额资产减值准备。
费用方面,公司销售费用为1.06亿元,同比增长8.69%;管理费用为1.39亿元,同比下降26.07%;财务费用为0.29亿元,同比下降4.28%。研发投入为0.65亿元,同比增长23.62%。值得注意的是,报告期内资产减值损失高达0.80亿元,上年同期仅为-54.99万元。其中,存货跌价损失0.32亿元,在建工程减值损失0.35亿元,主要因部分产品售价下降及部分在建单采血浆站未来获批运营存在风险。
风险方面,公司经营活动现金流持续为负且大幅恶化,净流出1.35亿元。截至报告期末,公司货币资金为1.22亿元,而短期借款为4.05亿元,存在一定的短期偿债压力。此外,公司商誉账面原值高达14.83亿元,虽已计提减值准备6.97亿元,但剩余账面价值7.86亿元的商誉仍需关注未来减值风险。公司报告期内经审计的利润总额、净利润、扣非净利润三者孰低为负值。
