8月11日,丽江玉龙旅游股份有限公司(丽江股份,002033)发布2026年半年度报告。公司上半年实现营业收入4.19亿元,同比增长10.95%;归属母公司净利润达1.33亿元,同比大幅增长40.46%;扣非净利润1.31亿元,同比增长36.66%;经营活动产生的现金流量净额1.38亿元,同比增长16.28%;基本每股收益0.2416元,加权平均净资产收益率5.12%,同比提升1.40个百分点。

公司主营业务涵盖索道服务、酒店运营、印象丽江演出、餐饮服务、旅游配套服务及旅行社等多种经营业态。从业务结构看,索道运输实现营业收入2.05亿元,同比增长9.80%,占营收比重49.02%,报告期内索道共计接待游客324.49万人次,同比增长5.07%;印象演出实现营业收入0.70亿元,同比增长10.04%,占营收比重16.79%;酒店服务实现营业收入0.89亿元,同比增长13.53%,占营收比重21.19%;餐饮服务实现营业收入0.10亿元,同比下降5.71%,为唯一收入下滑板块。

报告期内,公司稳步推进各项经营战略落地实施,索道运输业务受特殊天气影响较去年同期减弱,索道停运天数减少,游客接待人次同比上升。同时,演艺业务与酒店业务经营指标均实现同比增长。值得注意的是,牦牛坪索道因改扩建项目施工,自2026年3月4日起停止游客接待服务及对外运营,新索道预计2028年投入运营,短期内对索道业务整体运力形成一定压制。

半年报显示,公司2026年上半年净利润增速(40.46%)远高于营收增速(10.95%),主要得益于营业成本同比下降3.40%,降本增效成果显著。其中,索道运输毛利率高达87.16%,同比提升4.48个百分点;旅游服务整体毛利率63.45%,同比提升6.78个百分点;酒店服务毛利率21.79%,同比大幅提升12.93个百分点。

费用端出现显著分化。半年报显示,公司财务费用发生163.78万元,而上年同期为-25.98万元,同比暴增730.47%,主要原因系本期部分闲置资金用于理财,其收益在公允价值变动收益、投资收益科目核算,导致财务费用增加。销售费用发生1,628.22万元,同比增长12.09%;管理费用发生5,498.85万元,同比增长3.30%,费用控制整体平稳。

从资产负债表看,公司无短期借款,货币资金3.07亿元,交易性金融资产2.81亿元,短期偿债压力较小,财务结构稳健。但报告期内现金及现金等价物净减少9,412.94万元,主要系公司实施现金分红及子公司支付少数股东股利所致,其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金达2.19亿元。此外,在建工程增至1.99亿元,主要系牦牛坪索道改扩建项目按计划推进。商誉余额2,612.45万元,与上年末持平。公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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