2026年中报核心财务数据有哪些?

卧龙电驱(600580)2026年中报显示,公司营业总收入74.67亿元,同比下降7.02%;归母净利润3.52亿元,同比下降34.55%。整体业绩呈现“营收与净利双降”的格局,且净利润降幅显著大于营收降幅。

指标 2026年中报数值 同比变化
营业总收入 74.67亿元 -7.02%
归母净利润 3.52亿元 -34.55%
毛利率 23.32% 减8.51%
净利率 4.73% 减30.62%
每股收益 0.23元 -34.29%
每股净资产 6.98元 增4.24%
每股经营性现金流 0.27元 -40.39%

此外,公司销售费用、管理费用、财务费用总计11.02亿元,三费占营收比为14.75%,同比增10.83%。

第二季度盈利下滑幅度有多大?

2026年第二季度,卧龙电驱实现营业总收入34.81亿元,同比下降12.8%;归母净利润7564.02万元,同比下降71.89%。单季度净利润降幅远超上半年整体降幅,显示二季度盈利降幅明显扩大。

投资者面临的核心风险有哪些?

财报体检工具显示,卧龙电驱目前需要关注三类风险:现金流覆盖、债务压力和应收账款规模。

风险指标 数值 提示
货币资金/流动负债 66.22% 现金流覆盖偏弱
有息资产负债率 25.07% 债务压力需关注
应收账款/利润 482.94% 应收账款体量较大

其中,应收账款占最新年报归母净利润比达482.94%。该比值超过4.8倍,说明公司应收账款体量较大,盈利质量需要重点关注。

公司历史资本回报与分红融资表现如何?

证券之星价投圈财报分析工具显示,卧龙电驱去年ROIC为6.84%,净利率为7.37%,资本回报率一般。近10年ROIC中位数为6.89%,其中2016年ROIC为4.17%,为近十年最低水平。

项目 数据
去年ROIC 6.84%
去年净利率 7.37%
近10年ROIC中位数 6.89%
2016年ROIC 4.17%
上市以来累计融资总额 49.05亿元
上市以来累计分红总额 23.42亿元
分红融资比 0.48

公司上市24年以来,累计融资总额49.05亿元,累计分红总额23.42亿元,分红融资比为0.48。

过去三年运营效率呈现什么趋势?

过去三年(2023/2024/2025),卧龙电驱净经营资产收益率由4.6%升至9.3%,净经营利润由5.53亿元增至11.38亿元,净经营资产规模在2024年达到132.87亿元后回落至123.03亿元。

年度 净经营资产收益率 净经营利润 净经营资产
2023 4.6% 5.53亿元 119.54亿元
2024 6.3% 8.32亿元 132.87亿元
2025 9.3% 11.38亿元 123.03亿元

从营运资本效率看,公司过去三年营运资本/营收维持在0.22、0.25、0.25,即每产生1元营收需要垫付约0.22至0.25元营运资本。

年度 营运资本/营收 营运资本 营业收入
2023 0.22 33.52亿元 155.67亿元
2024 0.25 40.43亿元 162.47亿元
2025 0.25 39.02亿元 154.54亿元

2026年全年业绩预期如何?

分析师工具显示,证券研究员普遍预期卧龙电驱2026年业绩在11.93亿元,每股收益均值在0.76元。该预期高于上半年已实现的归母净利润3.52亿元。

本文数据来源于卧龙电驱2026年中报及证券之星财报分析工具,仅供参考不构成投资建议。