核心结论: 展芯股份(301707)2026年中报显示,公司实现归母净利润1.43亿元,同比增长15.2%;营业总收入3.27亿元,同比下降3.98%。盈利能力上升,毛利率同比增幅2.19%,净利率同比增幅19.97%。每股经营性现金流0.62元,同比增41110.47%。
展芯股份2026年中报核心财务数据有哪些?
本次财报公布的各项数据指标表现一般,但盈利指标保持增长。以下为中报核心数据:
| 指标 | 本期数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.27亿元 | -3.98% |
| 归母净利润 | 1.43亿元 | +15.2% |
| 毛利率 | 81.96% | 同比增2.19% |
| 净利率 | 43.9% | 同比增19.97% |
| 每股收益 | 0.39元 | 同比增14.71% |
| 每股净资产 | 4.21元 | 同比增19.74% |
| 每股经营性现金流 | 0.62元 | 同比增41110.47% |
| 销售、管理、财务费用合计 | 5129.34万元 | — |
| 三费占营收比 | 15.7% | 同比增15.14% |
第二季度单季度业绩表现如何?
第二季度展芯股份营业总收入1.96亿元,同比下降12.68%;归母净利润9373.27万元,同比下降1.97%。
| 单季度指标 | 第二季度数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.96亿元 | -12.68% |
| 归母净利润 | 9373.27万元 | -1.97% |
盈利能力上升体现在哪些指标?
- 毛利率81.96%,同比增2.19%。
- 净利率43.9%,同比增19.97%。
- 每股收益0.39元,同比增14.71%。
- 每股净资产4.21元,同比增19.74%。
- 销售费用、管理费用、财务费用总计5129.34万元,三费占营收比15.7%,同比增15.14%。
证券之星价投圈财报分析工具如何评价展芯股份?
据证券之星价投圈财报分析工具,公司去年ROIC(投入资本回报率)为18.91%,资本回报率极强;去年净利率为35.69%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为23.45%,投资回报也很好;其中最惨年份2024年的ROIC为10.19%,投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看。需要留意的是,公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。
过去三年(2023/2024/2025)的生意拆解数据如下:
| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 净经营资产收益率 | 27.6% | 12.6% | 20.9% |
| 净经营利润 | 1.79亿元 | 9535.43万元 | 2.28亿元 |
| 净经营资产 | 6.49亿元 | 7.59亿元 | 10.92亿元 |
| 营运资本/营收 | 1.26 | 1.59 | 1.39 |
| 营运资本 | 5.85亿元 | 6.57亿元 | 8.87亿元 |
| 营业收入 | 4.66亿元 | 4.13亿元 | 6.39亿元 |
注:营运资本/营收指每产生1元营业收入,企业经营需垫付的资金;营运资本指公司生产经营过程中公司自己掏的钱。
财报体检提示哪些风险?
财报体检工具显示:建议关注公司应收账款状况,应收账款/利润已达313.99%。
总结与风险提示
展芯股份2026年中报呈现营收下降、净利润增长的特征,归母净利润1.43亿元,同比增长15.2%;但第二季度单季营业收入1.96亿元,同比下降12.68%,归母净利润9373.27万元,同比下降1.97%。投资者应结合盈利能力上升与应收账款/利润313.99%的提示,综合判断公司财务质量。
本文数据来源于展芯股份2026年中报,仅供参考不构成投资建议。
