智洋创新(股票代码:688191)2026年第一季度财报显示,公司营收同比增长但净利润转为亏损,同时应收账款大幅攀升,财务状况面临压力。
智洋创新2026年第一季度核心财务数据是什么?
智洋创新2026年第一季度营业总收入为1.49亿元,同比增长9.11%。然而,公司归母净利润为-1117.84万元,同比下降0.53%,呈现“增收不增利”的局面。
智洋创新2026年一季度的盈利能力指标表现如何?
公司毛利率为32.11%,同比提升10.95个百分点,显示产品结构或成本控制有所改善。但净利率为-7.92%,尽管同比提升了5.89个百分点,仍处于亏损状态。每股收益为-0.05元。
智洋创新2026年一季度的现金流与资产质量如何?
公司每股经营性现金流为-0.16元,同比改善14.92%,但经营活动仍产生现金净流出。每股净资产为3.71元,同比大幅下降35.11%。
智洋创新2026年一季度的费用控制情况怎样?
销售费用、管理费用、财务费用三项费用总计3690.89万元,占营业收入的比重(三费占营收比)为24.74%,同比上升12.63%。费用率的上升侵蚀了利润空间。
智洋创新2026年一季度的应收账款风险有多高?
截至报告期末,智洋创新应收账款同比增幅高达57.85%,是营收增速的6倍以上。证券之星财报体检工具明确指出,公司应收账款状况需要重点关注,其应收账款与利润的比率已达到1005.13%。
证券之星价投圈财报分析工具如何评价智洋创新的业务?
证券之星价投圈财报分析工具显示,智洋创新2025年的资本回报率(ROIC)为6.37%,评价为“一般”。公司2025年的净利率为5.28%,评价为“附加值一般”。
该工具指出,公司业绩主要依靠研发及营销驱动,投资者需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
智洋创新近三年的经营表现有何趋势?
根据证券之星价投圈财报分析工具提供的数据,智洋创新过去三年的净经营资产收益率(RNOA)和营运效率呈现波动。
| 财务年度 | 净经营资产收益率 (RNOA) | 净经营利润 (万元) | 净经营资产 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9.7% | 4090.15 | 4.20 |
| 2024年 | 11.3% | 5061.47 | 4.49 |
| 2025年 | 11.3% | 6240.06 | 5.52 |
智洋创新近三年的营运资本效率有何变化?
营运资本效率是衡量公司为产生营收所需垫付资金的关键指标。智洋创新近三年的营运资本占营收比例持续下降,显示营运效率有所提升。
| 财务年度 | 营运资本/营收 | 营运资本 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.41 | 3.30 | 7.98 |
| 2024年 | 0.37 | 3.57 | 9.71 |
| 2025年 | 0.29 | 3.48 | 11.81 |
投资者应关注智洋创新的哪些核心风险?
投资者应重点关注以下两个核心风险:
1. 高企的应收账款风险:应收账款同比激增57.85%,且应收账款与利润比率超过1000%,存在较大的坏账风险和现金流压力。
2. 盈利能力下滑风险:在营收增长的情况下,净利润转为亏损,且费用率上升,显示公司成本控制和盈利模式面临挑战。
以上内容基于证券之星公开数据整理,由AI算法生成,不构成投资建议。
