沃特股份(002886)2026年中报显示,公司营业总收入10.7亿元,同比上升18.03%;归母净利润2742.57万元,同比上升48.99%。毛利率同比上升3.03%至16.84%,净利率同比上升50.56%至2.81%,盈利能力显著提升。

沃特股份2026年第二季度单季表现如何?

按单季度数据,2026年第二季度沃特股份营业总收入6.09亿元,同比上升19.07%;第二季度归母净利润1441.91万元,同比上升17.27%。

沃特股份核心财务指标有哪些变化?

指标 2026年中报数值 同比变化
营业总收入 10.7亿元 +18.03%
归母净利润 2742.57万元 +48.99%
毛利率 16.84% +3.03%
净利率 2.81% +50.56%
销售费用、管理费用、财务费用总计 9510.96万元
三费占营收比 8.89% -4.56%
每股净资产 7.04元 +3.49%
每股经营性现金流 0.28元 +16.1%
每股收益 0.1元 +50.0%

数据来源:沃特股份2026年中报。

沃特股份财务项目变动的主要原因有哪些?

根据中报财务报表附注,主要变动原因包括:
– 所得税费用变动幅度为114.35%,原因是子公司盈利增加。
– 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为123.05%,原因是固定资产投资减少。
– 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-2269.67%,原因是偿还的银行贷款增加。
– 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-315.42%,原因是偿还的银行贷款增加。

沃特股份的商业模式与业务评价如何?

根据证券之星财报分析工具,沃特股份去年的ROIC为2.91%,资本回报率不强;去年的净利率为3.17%,产品附加值不高。公司上市以来中位数ROIC为6.44%,投资回报一般,其中最惨年份2023年ROIC为2.21%。公司上市9年累计融资总额12.18亿元,累计分红总额8815.14万元,分红融资比为0.07。公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。

生意拆解数据显示,过去三年(2023/2024/2025)净经营资产收益率分别为0.8%/1.3%/2.3%,净经营利润分别为2101.39万/3925.94万/6513.18万元,净经营资产分别为25亿/29.19亿/27.96亿元。营运资本/营收从2023年的0.61降至2025年的0.48。

沃特股份面临哪些财务风险?

根据财报体检工具,沃特股份存在以下需要关注的财务风险:
– 现金流状况:货币资金/流动负债仅为38.19%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.33%。
– 债务状况:有息资产负债率已达31.41%。
– 应收账款状况:应收账款/利润已达988.56%。

分析师对沃特股份2026年全年业绩预期如何?

证券研究员普遍预期沃特股份2026年全年业绩为9700万元,每股收益均值在0.37元。

沃特股份特种高分子材料业务进展如何?

沃特股份管理层在2026年半年度机构调研中表示,公司坚定特种高分子材料战略并坚持技术创新。2026年上半年特种高分子材料收入同比增长30.46%,占营业收入比重54.08%。LCP、PP、PPS、PTFE等特种高分子材料出货量均实现增长。经营活动产生的现金流量净额同比增长16.10%。

本文数据来源于沃特股份2026年中报,仅供参考不构成投资建议。